Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3843

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0123/22 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 628,28 € 27.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF/0128/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 561,75 € 26.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF/0120/22 Servis a kontrola SW Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 72,00 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DF/0122/22 vysvedčenie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ŠEVT a.s. 31331131 213,56 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DF/0121/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 361,40 € 20.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DF/0118/22 deratizácia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. 41332318 86,40 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DF/0117/22 služby počit.siete Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. 17055270 149,37 € 16.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0116/22 údržba el.zabezp.syst. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 AA SYSTEM s.r.o. 35853018 126,00 € 16.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0119/22 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,60 € 16.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DF/0115/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 340,03 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0113/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 1 015,83 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0114/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bohus Sestak-Velkosklad 30109809 298,84 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0112/22 Wahl set, stlač.vzduch Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 BELORA s.r.o. 36813851 88,20 € 11.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DF/0111/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,95 € 10.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DF/0110/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 1 995,26 € 10.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DF/0108/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 792,34 € 09.05.2022 09.05.2022 Faktúra
DF/0109/22 kadernícky materiál Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Salon, s.r.o. 44877595 754,19 € 09.05.2022 16.05.2022 Faktúra
DF/0106/22 telef.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,41 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DF/0107/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 68,17 € 09.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DF/0105/22 revízia výťahu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Peter Orgoník ORGO - LIFT 30940630 65,00 € 03.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0104/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 68,00 € 03.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0103/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 46,00 € 03.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DF/0101/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 427,38 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DF/0100/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 657,30 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DF/0102/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 670,73 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DF/0099/22 vodné, stočné,zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 616,14 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DF/0096/22 led svetlá, pamäťová karta Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Different Pro s.r.o. 53196449 88,00 € 25.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF/0097/22 softbox, svetelný foto stan, selfy tyč Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Different Pro s.r.o. 53196449 308,00 € 25.04.2022 09.10.2022 Faktúra
DF/0098/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 366,80 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DF/0095/22 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,60 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra