Faktúry
Počet záznamov: 4658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0082/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 202,14 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | Droždie do ŠJ, chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 26,40 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0081/24 | Seminár EPČ -Novela postupov účtovania od 1.1.2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0080/24 | Materiálové vybavenie kadernáctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 287,80 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0076/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0078/24 | Materiálové vybavenie kadernáctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Čarnoká Ingrid-TIFFANY s. r. o. | 55584128 | 79,41 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0079/24 | Stavebný dozor pre ZsNH: Oprava a údržba SOŠ Beauty služieb, Račianska 105 Bratislava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 5 760,00 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0074/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 440,69 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0073/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 338,42 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 656,01 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0075/24 | Oprava a údržba školy v zmysle Zmluvy o dielo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 161 871,35 € | 19.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | Materiál-pracovisko fotograf | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 383,00 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0069/24 | Služby-počítač.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0070/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0068/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 122,43 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0066/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 368,54 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Pekárske výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 6,24 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0063/24 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 11,00 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0064/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 830,43 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 231,51 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0062/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42,00 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0061/24 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 09.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0060/24 | Zapojenie rozvodov kúrenia do rozdeľovača v kotolni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | STAFIN PLUS, s. r. o. | 43892701 | 721,79 € | 09.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | Školenie PaM | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0058/24 | Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup (od 08.02.2024 do 07.02.2025) | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0059/24 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,06 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0057/24 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 824,92 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0055/24 | Čistiace prostriedky škola | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Solvent SR, spol. s r.o. | 44268637 | 120,62 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0052/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 278,78 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0051/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 178,45 € | 05.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |