Faktúry
Počet záznamov: 4403
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023020 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 57,60 € | 23.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
2023019 | PRAVIdelna mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 23.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
2023015 | členský príspevk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 234,12 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,26 € | 18.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023014 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 51,65 € | 17.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 130,10 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 387,79 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023012 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FPD Media a.s. | 47237601 | 264,00 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023001 | vyúčtovanie plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 212,76 € | 13.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
2023009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 25,04 € | 13.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022537 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 466,04 € | 12.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
2022536 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023010 | konzultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seyfor | 36267337 | 38,34 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 10.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022533 | energia 12/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 439,40 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 262,61 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 670,24 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022535 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,81 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022532 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 111,33 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022534 | odvouz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,00 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023005 | oprava rúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 540,00 € | 05.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022529 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 34,12 € | 04.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2023003 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 165,53 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
2023004 | oprava stropu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kubitex | 46163484 | 985,00 € | 03.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
2022531 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
2022530 | servis výžahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
2022527 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,00 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
2022528 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,09 € | 28.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra |