Faktúry
Počet záznamov: 4106
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022349 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 869,90 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,43 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022336 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 342,16 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
2022337 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 603,27 € | 07.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
2022335 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,62 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022334 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022333 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 33,60 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022345 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 267,25 € | 05.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022343 | plyn 09/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022344 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 05.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022331 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 834,66 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022330 | servis kompresora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AIR kompresory | 46474021 | 630,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022328 | pož. signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 238,80 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022327 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 177,24 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
2022332 | predplatné časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 47,00 € | 02.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
2022329 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 861,71 € | 02.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
2022341 | stavebné úpravy-brána | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Smith and Son | 46015931 | 3 816,00 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022338 | vzdelávacia podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 550,00 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
2022324 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
2022326 | odb.prehliadka plyn.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 960,65 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
2022321 | kontrola el. inštal. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 4 664,80 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
2022323 | usb | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 288,40 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
2022317 | servis pC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 17.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
2022319 | skúška výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 782,40 € | 17.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
2022312 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
2022318 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 84,44 € | 15.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
2022313 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 6 605,20 € | 15.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
2022320 | žaluzie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 771,00 € | 15.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |