Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4622

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024211 Pro ID Q Client Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 NASES 42156424 59,52 € 06.05.2024 13.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024231 štartovné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Regál spol s.r.o. 35884452 1 500,00 € 04.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024224 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Up Déjeuner, s.r.o. 52528654 156,90 € 03.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024280 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA 00603481 11 697,26 € 03.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024217 servis výťahov Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 OTIS 35683929 73,70 € 03.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024215 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LUNYS s.r.o. 36472549 263,50 € 02.05.2024 11.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024213 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 136,08 € 02.05.2024 11.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024212 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gastroservis Bratislava 52252949 604,19 € 02.05.2024 11.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024221 plyn 05/24 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 22,00 € 02.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024214 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Kvant spol.s.r.o. 31398294 896,40 € 02.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024222 VYKN ZODPOVED. OSOBY Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Osobnyudaj.sk 50528041 36,00 € 02.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024241 kanc.potreby Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 52,07 € 01.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024232 spracovanie personalistiky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ing. Dominika Ďuricova 0 600,00 € 01.05.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024207 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Aricoma System s.r.o. 36396222 30,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Faktúra
2024208 inštalácia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Interaktívna trieda 50601971 289,00 € 29.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024204 uč.pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 CERATIZIT 50792521 363,31 € 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
2024202 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 38,76 € 26.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024203 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 SENNI s.r.o. 46858415 41,04 € 26.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024201 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 78,50 € 26.04.2024 11.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024197 výmena podlahy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovakia TAP s.r.o. 35715316 1 178,40 € 25.04.2024 01.05.2024 Faktúra
2024198 oprava elektroinšt. Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ondrejkovič Miroslav 41105338 280,00 € 25.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024199 odvoz odpadu Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 BEST Service s.r.o. 47393092 1 152,00 € 25.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024200 tovar Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Reling Trnava 36265365 113,78 € 25.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024194 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 PENAM Slovakia a.s. 36283576 159,53 € 24.04.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024196 mesač.kontrola Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 TELECOM ALARM s.r.o. 31349854 36,00 € 24.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024195 pranie bielizne Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 158,94 € 24.04.2024 12.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024205 prehliadky stroja Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Teximp s.r.o. 36395145 782,70 € 24.04.2024 13.06.2024 Ekonóm Faktúra
2024191 výmena podlahy Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovakia TAP s.r.o. 35715316 9 182,04 € 23.04.2024 01.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024192 tlačivá Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica 31331131 252,38 € 23.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
2024193 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 340,92 € 23.04.2024 11.06.2024 Ekonóm Faktúra