Faktúry
Počet záznamov: 6073
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0329/19 | nákup ovocných nápojov na cateringovú akciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ján Pretzelmayer INTER-MAL IM | 32821468 | 2 000,00 € | 12.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0325/19 | nákup darčekových obalov na cateringovú akciu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDA s.r.o. | 48001155 | 823,20 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0326/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 57,41 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0327/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0319/19 | za spotrebu elektrickej energie 5/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 802,74 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0320/19 | za spotrebu elektrickej energie 5/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 513,37 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0321/19 | za opakovanú dodávku elektriny na obd 6/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0322/19 | za výkon BTS 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0323/19 | za služby v oblasti PO 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0324/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0313/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0314/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 114,40 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0315/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 58,84 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0317/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 38,77 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0318/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 42,00 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0316/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 34,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0307/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 6/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0308/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 6/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0309/19 | nákup surovín pre K a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 52,46 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0310/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,82 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0311/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 223,82 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0306/19 | správa servera za 5/2019 a ostatné časové úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 787,20 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0304/19 | ubytovanie a služby spojené s výjazdovým zasadnutím PR v dňoch 2-4.7.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | P.S. Hotel Kft | 0109703718 | 6 124,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0305/19 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 40,50 € | 04.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0312/19 | nákup športových potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mgr.Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 312,74 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0301/19 | vstupné na podujatie Ekotopfilm dňa 30.5.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vločka, s.r.o. | 46311050 | 138,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0302/19 | nákup hygienického a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 156,91 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0295/19 | servis a oprava kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Daniel Scheibenreif - CoffeeTec | 45613656 | 131,70 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0296/19 | oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 117,60 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0297/19 | upratovacie práce za 5/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |