Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0262/19 za bezpečnostno-strážne služby počas podujatia "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 115,20 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0263/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0264/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 161,28 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0266/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 25,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0267/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0269/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0268/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0265/19 za opravu notebooku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 217,20 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0258/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0260/19 za služny a catering na podujati "Učiteľský poknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 12 822,00 € 16.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0257/19 za ozvučenie na akcií "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Iveta Kelleiová IVIEVENT 50980467 350,00 € 15.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0250/19 za pitnú vodu 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0251/19 za výkon zodpovednej osoby za 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0252/19 za spotrebu elektriny Farského 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 707,67 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0253/19 za spotrebu elektriny Rača 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 557,24 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0259/19 nákup literatury - zákony v školskej praxi Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 73,45 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0254/19 za repasáciu počítačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 777,50 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0255/19 za repasáciu počítačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 922,80 € 14.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0248/19 za prenájom pozemku na akciu Učiteľský piknik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mestské lesy v Bratislave 30808901 480,00 € 13.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0249/19 členský príspevok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 13.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0242/19 upratovacie práce za 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 10.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0246/19 správa servera a ostatné časové úkony za mes. 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 10.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0243/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0244/19 za opakovanú dodávku elektriny 5/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0245/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 34,02 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0247/19 za služby v oblasti PO za mes 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0233/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0234/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 86,34 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0235/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DF-42/0236/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,80 € 07.05.2019 21.05.2019 Faktúra