Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0395/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0389/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 560,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0390/15 | za telekomunikačné služby - Harmincová, 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,66 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0378/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,90 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0384/15 | poplatok za elektrinu - Harmincová za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 505,99 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0385/15 | vyúčtovanie elektriny za 8/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,63 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0379/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 292,32 € | 08.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0380/15 | poplatok za odvoz odpadu za obd 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0381/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0383/15 | za opakovanú dodávku elektriny - Farského 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0388/15 | Zariadenie konferenčenej miestnosti - drevené stoličky - EKS Z201517744 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 3 994,70 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0405/15 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,13 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0382/15 | za telekomunikačné služby 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 142,98 € | 07.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0370/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 208,32 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0369/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 85,00 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0371/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 62,22 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0373/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 268,46 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0374/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 263,16 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0375/15 | za upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0368/15 | nákup pracov.prístroja -vŕtacie kladivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 119,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |