Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0184/15 náhradná lampa do interaktívneho projektora s montážou Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. 31345638 324,00 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0170/15 nákup kompaktnej ozvučovacej súpravy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROELING, s.r.o. 31340229 355,73 € 23.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0180/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0179/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0178/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 83,81 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0177/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 178,69 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0176/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 195,62 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0175/15 predplatné za časopis Gastro Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 74,70 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0171/15 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠPEP s.r.o. 46655174 200,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0183/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 145,80 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0182/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0181/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0174/15 nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 160,00 € 21.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0173/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 279,63 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0160/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 15,24 € 21.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0169/15 refakturácia vodného za 3/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 84,23 € 20.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0165/15 súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Strední škola hotelova a služeb 47934832 97,25 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0164/15 správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 200,00 € 17.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0161/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 132,29 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0163/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 56,70 € 15.04.2015 12.10.2022 Faktúra