Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0172/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 118,93 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/21 | el.energia 5/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 495,22 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,32 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0170/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/21 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 205,84 € | 07.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0167/21 | el.energia 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0168/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,20 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0162/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 59,75 € | 04.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0166/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 04.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0164/21 | pásky- akcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IDSYS s.r.o. | 47182024 | 234,47 € | 03.06.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0163/21 | plyn 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0183/21 | plyn 6/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0161/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,76 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0158/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0157/21 | štuple na lavice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AB SYSTEM Slovakia s.ro. | 36707741 | 66,90 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0155/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 20,32 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0148/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 304,99 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |