Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19259 tlač stravných lístkov pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 DONAR PRINT s.r.o. 35903244 1 296,00 € 05.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19258 telefón (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,58 € 05.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19252 čistiace prostriedky (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Čistiace Bednárik,s.r.o. 50530968 485,57 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19256 stravovanie ubytovaní žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 787,62 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19255 stravovanie žiaci SOŠ Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 55,86 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19254 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 073,10 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19253 oprava telefónnej klapky Stredná odborná škola technická 17050332 Hokobell 47919949 35,54 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19251 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 40,94 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
30-19249 maliarsky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 PPG Deco Slovakia 31633200 257,90 € 31.05.2019 17.06.2019 Faktúra
30-19250 kancelársky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 557,74 € 31.05.2019 16.06.2019 Faktúra
30-19248 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 53,09 € 30.05.2019 17.06.2019 Faktúra
30-19247 vyúčtovanie tlačivá Stredná odborná škola technická 17050332 SEVT 31331131 241,52 € 30.05.2019 08.06.2019 Faktúra
30-19246 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 128,89 € 29.05.2019 17.06.2019 Faktúra
30-19245 tonery (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 180,10 € 29.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19239 hlásiče požiaru a dymu Stredná odborná škola technická 17050332 FIRECONTROL 35404841 1 724,16 € 27.05.2019 16.06.2019 Faktúra
30-19243 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 277,75 € 27.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19242 toaletný papier (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Attract-Kerobaj,s.r.o. 52161081 149,40 € 27.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19241 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 129,36 € 27.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19240 tlačiarenské služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovenská pošta,a.s. 36631124 469,67 € 27.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19238 servisné práce (opravy a údržba) za 5/2019 Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 27.05.2019 07.06.2019 Faktúra