Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20530 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20534 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 377,88 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 389,42 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 479,28 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20528 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 980,69 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20529 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 176,96 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20533 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 41,36 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20524 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20523 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20525 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 189,54 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
| 30-20527 | Panasonic 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 35,98 € | 08.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0080/20 | Kancelárska zdravotná stolička s opierkami modrá. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0083/20 | Dataprojektor s príslušenstvom. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 420,89 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/20 | Archivačná škatuľa. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 131,89 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/20 | Pračka Samsung na internát V2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 349,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/20 | Zrkadlové skrinky na internáty. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 305,90 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0090/20 | Odvoz odpadu 2 krát suť. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0092/20 | KARCHER WD 6 P Premium. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 189,54 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0093/20 | Sťahovacia súprava. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 458,40 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20545 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVSTAVMAT, s.r.o. | 44809298 | 1 392,80 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra |