Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 125,94 € | 26.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19347 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 212,72 € | 24.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19346 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 150,00 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 19.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19343 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,55 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19339 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 984,50 € | 16.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19341 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 840,97 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19338 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 612,10 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19336 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19334 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 577,56 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |