Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19390 | žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 132,25 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19386 | nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Floorwood a.s. | 81325297770 | 310,20 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19384 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 350,65 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19385 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19383 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 286,27 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19381 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 398,00 € | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19380 | čistenie kanalizácie, krtkovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V.K.K. Stav Group.s.r.o. | 50174665 | 950,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19379 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19378 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,78 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19377 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Radoslav Gombár-Radovatrans | 50970496 | 300,00 € | 20.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19375 | maliarske práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 400,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19376 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 350,00 € | 14.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19374 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 374,00 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19373 | čistiace potreby (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Henkel Slovensko,spol.s.r.o. | 17324246 | 130,70 € | 13.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19367 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 090,28 € | 12.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19369 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,03 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19372 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19371 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 434,24 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
30-19370 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 407,82 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |