Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19390 žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 N-TERR,s.r.o. 46808876 132,25 € 27.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19386 nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Floorwood a.s. 81325297770 310,20 € 27.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19384 elektroinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 350,65 € 26.08.2019 15.09.2019 Faktúra
30-19385 servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 26.08.2019 15.09.2019 Faktúra
30-19383 PC sieť SANET Stredná odborná škola technická 17050332 SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 17055270 300,00 € 21.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19382 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 286,27 € 21.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19381 aSc Dochádzka Stredná odborná škola technická 17050332 ASC Applied Software 31361161 398,00 € 21.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19380 čistenie kanalizácie, krtkovanie Stredná odborná škola technická 17050332 V.K.K. Stav Group.s.r.o. 50174665 950,00 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19379 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,98 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19378 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,78 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19377 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Radoslav Gombár-Radovatrans 50970496 300,00 € 20.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19375 maliarske práce (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Iveta Drobnicová-LOTO 34446265 400,00 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19376 čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Milan Strezenický 34676830 350,00 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19374 aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ Stredná odborná škola technická 17050332 ASC Applied Software 31361161 374,00 € 13.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19373 čistiace potreby (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Henkel Slovensko,spol.s.r.o. 17324246 130,70 € 13.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19367 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 090,28 € 12.08.2019 15.09.2019 Faktúra
30-19369 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,03 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19372 pripojenie objektu na PCO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19371 plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 2 434,24 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19370 plyn (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 1 407,82 € 12.08.2019 05.09.2019 Faktúra