Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19474 SWAN email (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19471 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,88 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19470 elektrická energia Údernícka (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 152,11 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19478 nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu Stredná odborná škola technická 17050332 AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 35692715 13,73 € 09.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19475 ubytovanie a letenky Fínsko (projekt Erasmus+) Stredná odborná škola technická 17050332 INAK 42361141 2 620,57 € 09.10.2019 26.10.2019 Faktúra
30-19468 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 144,24 € 08.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19467 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 679,87 € 08.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19466 telefón (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,58 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19465 stravovanie (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 4 251,39 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19464 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 200,48 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19463 stravovanie ubytovaní žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 1 665,74 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19462 odvoz a likvidácia odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Pressburg moving,s.r.o. 51297761 170,00 € 07.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19461 emulzný olej (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 OLEJÁRI,s.r.o. 46730010 799,68 € 04.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19453 maliarsky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 PPG Deco Slovakia 31633200 63,07 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19460 stavebný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 STAVENA-Petržalka,s.r.o. 50801970 209,02 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19459 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19458 odborné skúšky výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 25,01 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19457 servis a údržba výťahov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19456 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra
30-19455 plyn (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 221,00 € 03.10.2019 10.11.2019 Faktúra