Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19549 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 84,85 € | 25.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19548 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 666,42 € | 22.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19546 | prenájom miestnosti a techniky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTAL víno,s.r.o. | 36256501 | 420,00 € | 21.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19547 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 21.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19567 | seminár "Účtovná závierka RO" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 50,00 € | 20.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19545 | repasácia čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 576,00 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19544 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,43 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19543 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 686,45 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19542 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,03 € | 18.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19561 | školenie "Mzdová účtovníčka v IV. kvartáli 2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RZOPO | 31103031 | 49,00 € | 15.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19541 | preprava zamestnancov (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | L§LIMOUSINE,s.r.o. | 35897139 | 216,00 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19540 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 928,34 € | 14.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19539 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 156,05 € | 14.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19537 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,37 € | 13.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19538 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 169,22 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
30-19533 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,74 € | 12.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 825,88 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 393,52 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19530 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 028,90 € | 12.11.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
30-19536 | odborné skúšky plynových zariadení, prehliadka kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PJUMT-Ing.Pavol Belica | 47342498 | 408,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |