Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20233 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20228 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20231 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20230 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,09 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20232 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 480,42 € | 10.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20229 | práca s plošinou, doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 208,20 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20225 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 110,54 € | 08.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20226 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 772,66 € | 08.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20227 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 133,86 € | 08.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20223 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 70,58 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20224 | stojan na vrecia, klučová schránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 1 114,80 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20220 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,35 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20221 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,71 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20217 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 357,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20218 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20222 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 126,66 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20219 | poplatok za správu siete a PC 06/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20216 | sak. BAM niv. hmota 25 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 91,10 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20215 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 155,69 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20214 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 350,35 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra |