Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7637
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20535 | držiak projektora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 233,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20537 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 520,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20538 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 642,39 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20539 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 646,35 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20540 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 833,15 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20543 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BEMA - EXTRANÁRADIE,s.r.o. | 46574433 | 819,00 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20542 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 10.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20585 | radiator | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 239,87 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20530 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20534 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 377,88 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20531 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 389,42 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20532 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 479,28 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20528 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 980,69 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20529 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 176,96 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20533 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 41,36 € | 09.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20524 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,61 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20523 | kontajner na odvoz odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DR-STAVMONT s.r.o. | 45469563 | 420,00 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20525 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 189,54 € | 08.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20527 | Panasonic 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 35,98 € | 08.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0080/20 | Kancelárska zdravotná stolička s opierkami modrá. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |