Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 537,54 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20300 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 06.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20297 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 52,50 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20298 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 14,68 € | 05.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20293 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 31,00 € | 04.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-20296 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20294 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20295 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20291 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 551,72 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20292 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 349,39 € | 31.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20288 | elektronické stravovacie poukážky 465 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 780,95 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
30-20290 | kovová šatňová skriňa 6 boxov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1 439,52 € | 30.07.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20289 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 30.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20287 | Materiál - Viečko zadné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 61,85 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20285 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 211,32 € | 24.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20286 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomáš Hula | 47688769 | 198,00 € | 24.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20284 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 152,86 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20283 | materiál - pištol na tavenie, pištol na letovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 471,84 € | 23.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20282 | zabezpečenie firemnej akcie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kúpalisko MATADOR, s.r.o. | 45655537 | 967,30 € | 21.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20281 | klimatizácia serverovna | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DALAP,s.r.o. | 46655131 | 507,97 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |