Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20223 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 70,58 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20224 | stojan na vrecia, klučová schránka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 1 114,80 € | 08.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20220 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,35 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20221 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,71 € | 05.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20217 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 357,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20218 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 185,80 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20222 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | InterNetmania SK,s.r.o. | 50462164 | 126,66 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20219 | poplatok za správu siete a PC 06/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20216 | sak. BAM niv. hmota 25 kg | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 91,10 € | 04.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20215 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 155,69 € | 03.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20214 | tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 350,35 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
30-20210 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 02.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
30-20209 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 33,00 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20212 | 7 ks Policové skrine, 6 ks knižnica buk pre sklad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Idea nábytok s.r.o. | 46598618 | 818,50 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20213 | nájom rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 23,83 € | 02.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20211 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 02.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20207 | spracovanie účtovníctva 5/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20208 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 6,04 € | 01.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20206 | Gastrolístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 244,75 € | 29.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra |