Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20444 | správa siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20441 | nastavenie riadiacej jednotky vykurovania | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0038/20 | Meracie zariadenia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KINEX Measuring a.s. | 46678140 | 501,42 € | 05.11.2020 | 25.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20446 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20437 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 61,90 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20440 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 261,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0034/20 | Nákup náradia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 11,20 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20439 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 306,40 € | 04.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20435 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20436 | upratovacie práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0033/20 | Nákup náradia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M-mall,spol.s.r.o. | 48258385 | 78,84 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0035/20 | Školenie pracovníkov riadiacej jednotky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 180,00 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0036/20 | Materiál na údržbu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,62 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0040/20 | Čistenie prečerpávačky a lapača tukov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 399,00 € | 03.11.2020 | 25.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20434 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 327,00 € | 03.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20428 | oprava výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20429 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 85,33 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20432 | teplomer vnútorný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 22,49 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
30-20431 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 89,00 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0027/20 | Oprava výťahov V2 a V4 výmena materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 338,16 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |