Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-20506 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 385,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20505 | údržba kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 384,00 € | 02.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20503 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 431,50 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20504 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 201,99 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20600 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 63,60 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20502 | upratovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iryna Liashenko | 53130022 | 350,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20501 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 900,00 € | 01.12.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
VO/0066/20 | Odborná skúška a odborná prehliadka zdvíhacích zariadení. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 198,00 € | 30.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0067/20 | Materiál na rekonštrukciu dielne. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ohrievacia Technika s.r.o. | 44669615 | 1 157,65 € | 30.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0069/20 | Požičovňa buracieho kladiva. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 11,00 € | 30.11.2020 | 06.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0070/20 | Výmena elektródy. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 384,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0071/20 | Prezentácia školy v rámci projektu Urban Market 2020. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čerstvé Ovocie, n.o. | 45734232 | 100,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0074/20 | Spotrebný materiál. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 56,59 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20494 | nájazdový klín | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 30.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
30-20496 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 52063372 | 1 116,78 € | 30.11.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20498 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 180,01 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20493 | odborné skúšky VTZ zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 198,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20500 | PC s príslušenstvom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 817,98 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20497 | zapojenie tel. pobočky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 35332671 | 174,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra | |||||
30-20499 | požičovna - makita buracie kladivo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 11,00 € | 30.11.2020 | 17.01.2021 | Faktúra |