Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-21605 | farba, štetce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 86,83 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21613 | PVC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 733,16 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21614 | koberce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 476,78 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21602 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 844,26 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21608 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21609 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21610 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21611 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21612 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21603 | kabel HDMI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 69,60 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21604 | Stenový box s HDMI zásuvkou, montáž | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FITECH s.r.o. | 43866832 | 635,16 € | 10.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21600 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 021,51 € | 09.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21601 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 796,47 € | 09.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20/2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro | 46613005 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-21596 | spracovanie miezd 11/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 592,00 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21598 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,60 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21592 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 185,34 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21593 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 120,37 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21595 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 982,36 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-21594 | stolový plat, ABS dub | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 591,82 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |