Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0015/20 | Pravidelná plánovaná jesenná deratizácia objektov SOŠ Vranovská technická. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20404 | teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20405 | List bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0010/20 | Gumové ochranné podložky na pracovné stoly. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 227,88 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0011/20 | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických tlakových zariadení. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 240,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20398 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20399 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20400 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20402 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 079,54 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20403 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 301,07 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20401 | dodávka a montáž doplnkov na vch. dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 536,50 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0008/20 | Teplomery bezkontaktné 2 kusy. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-20396 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 125,93 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20397 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 283,52 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20394 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 810,10 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20395 | stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 195,31 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
30-20393 | plát. pil. obojstr. Fe/Fe | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 36004359 | 27,60 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
VO/0006/20 | Pretavenie Ag materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 125,93 € | 08.10.2020 | 10.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0021/20 | Nákup dresov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fotbal NF,s.r.o. | 24170721 | 298,90 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0013/20 | Školenie kuričov overenie odborných vedomostí - 2 osoby vrátane dopravných nákladov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Supra technology, s.r.o. | 50966979 | 429,60 € | 08.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |