Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19332 aktualizácia programu VEMA Stredná odborná škola technická 17050332 VEMA,s.r.o. 31355374 100,80 € 11.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19326 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 326,92 € 10.07.2019 17.08.2019 Faktúra
30-19331 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 001,58 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19330 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 305,40 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19329 SWAN email (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19328 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,12 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19327 elektrická energia Údernícka (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 167,02 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19325 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,28 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19324 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 657,90 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19323 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19333 čistiace prostriedky (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Čistiace Bednárik,s.r.o. 50530968 223,27 € 10.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19322 pranie posteľnej bielizne (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 54,50 € 09.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19320 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,58 € 09.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19319 servis a údržba výťahov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 09.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19318 servis a údržba výťahov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 09.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19321 vyúčtovanie doména sosvranovska.eu Stredná odborná škola technická 17050332 EXO Technologies spol. s r.o. 36485161 9,11 € 09.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19317 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 86,12 € 04.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19315 služby poskytnuté v hoteli Senec - školiaca miestnosť, technika (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 HOTEL SENEC a.s. 35735953 667,10 € 03.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19314 plyn Údernícka 8 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 34,00 € 03.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19313 elektroinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 145,92 € 03.07.2019 03.08.2019 Faktúra