Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19280 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 121,88 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19279 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 475,86 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19278 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 145,70 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19275 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,74 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19274 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 35,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19272 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 204,07 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19282 | vyúčtovanie predplatné on-line križnica (smernice, vzory zmlúv) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 359,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19271 | športové oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 478,80 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19270 | florbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 430,00 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19269 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 112,33 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19268 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19267 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19266 | brúsenie fréz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nástroje HORVATH s.r.o. | 46130462 | 227,68 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19257 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 53 869,79 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19263 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 4 758,94 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19265 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19264 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19262 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 66,42 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19261 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19260 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 284,67 € | 05.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |