Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19359 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Pressburg moving,s.r.o. 51297761 170,00 € 07.08.2019 04.09.2019 Faktúra
30-19355 maliarske a natieračské práce na ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 Iveta Drobnicová-LOTO 34446265 2 546,60 € 06.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19353 čistenie rohoží Stredná odborná škola technická 17050332 ELISTextile Care SK s.r.o. 44506031 60,43 € 05.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19354 maliarsky materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 PPG Deco Slovakia 31633200 327,89 € 02.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19352 plyn Údernícka 8 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 34,00 € 02.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19351 maliarske a natieračské práce na ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 Mario Drobnica 45995389 14 973,75 € 02.08.2019 05.09.2019 Faktúra
30-19350 vyúčtovanie predplatné online knižnica a predpisy Stredná odborná škola technická 17050332 Verlag Dashofer 35730129 301,80 € 31.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19349 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 125,94 € 30.07.2019 17.08.2019 Faktúra
30-19348 servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 29.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19349 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 125,94 € 26.07.2019 17.08.2019 Faktúra
30-19348 servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 26.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19347 vyúčtovanie tlačivá Stredná odborná škola technická 17050332 SEVT 31331131 212,72 € 24.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19346 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 Pressburg moving,s.r.o. 51297761 150,00 € 22.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19345 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 1 539,66 € 22.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19344 pranie posteľnej bielizne (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 48,60 € 22.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19345 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 1 539,66 € 19.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19343 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 111,55 € 18.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19342 práca s vysokozdvižnou plošinou Stredná odborná škola technická 17050332 EMPRO SERVIS, s.r.o. 35714476 46,20 € 18.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19344 pranie posteľnej bielizne (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 48,60 € 18.07.2019 03.08.2019 Faktúra
30-19339 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 984,50 € 16.07.2019 29.08.2019 Faktúra