Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19289 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 483,64 € | 12.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19273 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19281 | vyúčtovanie predplatné Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 109,50 € | 11.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19284 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,31 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19277 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 993,84 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19276 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 609,28 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19286 | revízne knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19285 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19283 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19280 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 121,88 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19279 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 475,86 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19278 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 145,70 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19275 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,74 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19274 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 35,00 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19272 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 204,07 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19282 | vyúčtovanie predplatné on-line križnica (smernice, vzory zmlúv) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 359,40 € | 11.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19271 | športové oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 478,80 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19270 | florbalové hokejky a loptičky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 430,00 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19269 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Attract-Kerobaj,s.r.o. | 52161081 | 112,33 € | 10.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
30-19268 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra |