Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19224 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 463,30 € 17.05.2019 16.06.2019 Faktúra
30-19227 oprava výťahu Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 86,88 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19223 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,98 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19221 plyn (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 3 224,12 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19220 plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 4 183,32 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19226 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 241,29 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19225 elektrická energia (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 868,72 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19222 odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) Stredná odborná škola technická 17050332 EBA s.r.o. 31376134 478,80 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19219 školenie vodičov Stredná odborná škola technická 17050332 Autoškola PRIMA,s.r.o. 50554841 154,00 € 16.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19212 pripojenie objektu na PCO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19218 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19217 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 106,34 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19216 vodné, stočné a zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 401,25 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19215 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19214 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19213 SWAN email (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19211 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 184,15 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19210 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,43 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19209 fluoron, brúsny papier Stredná odborná škola technická 17050332 Gem International Group,s.r.o. 50636847 16,00 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
30-19208 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 27,24 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra