Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19224 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 463,30 € | 17.05.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19227 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 86,88 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19223 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19221 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 224,12 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19220 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 183,32 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19226 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 241,29 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19225 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 868,72 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19222 | odvoz a likvidácia odpadu (olej, odpad z odlučovača ropných látok) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EBA s.r.o. | 31376134 | 478,80 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19219 | školenie vodičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Autoškola PRIMA,s.r.o. | 50554841 | 154,00 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19212 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19218 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19217 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 106,34 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19216 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 401,25 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19215 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19214 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19213 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19211 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,15 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19210 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,43 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19209 | fluoron, brúsny papier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 16,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
30-19208 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 27,24 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |