Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19188 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Milan Strezenický | 34676830 | 349,80 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19186 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19190 | vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (1. časť) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 24.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19184 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 260,32 € | 19.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19183 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,97 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19182 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 17.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19181 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 137,70 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19180 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 660,00 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19179 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 814,61 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19178 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,24 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19177 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 710,96 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19176 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 252,41 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19175 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 134,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19174 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19173 | revízia elektrickej inštalácie a zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RENEL, s.r.o. | 45619581 | 875,00 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19172 | maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 8 124,53 € | 10.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19171 | výroba skla na mieru (dvere ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 22,00 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19170 | materiál pre zlatnícku dielňu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 127,10 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19169 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 6,11 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19167 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 771,34 € | 08.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |