Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0022/20 | MŠ + Director od 01.01.2021-31.12.2021 portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 155,00 € | 19.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/20 | Čerpanie SF - občerstvenie pre zamestnancov- husacina. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Husacina Galik s.r.o. | 50983105 | 1 007,00 € | 16.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20411 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 220,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20410 | úradná skúška technických tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická inšpekcia SR | 31744567 | 240,00 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20409 | guma pre vš. použitie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 227,88 € | 14.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20406 | spracovanie miezd a personalnej administratívy 9/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 820,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20407 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20408 | odborná prehliadka a skúšok komínových telies, dymovodov od plynových spotrebičov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/20 | Nákup športového materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 79,60 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/20 | Pravidelná plánovaná jesenná deratizácia objektov SOŠ Vranovská technická. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,40 € | 13.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20404 | teplomer bezkontaktný | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Interpharm Slovakia, a.s. | 35789841 | 111,00 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20405 | List bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 82,52 € | 12.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | Gumové ochranné podložky na pracovné stoly. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 227,88 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/20 | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických tlakových zariadení. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Technická inšpekcia a.s. | 36653004 | 240,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-20398 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 101,58 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20399 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20400 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,49 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20402 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 079,54 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20403 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 301,07 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20401 | dodávka a montáž doplnkov na vch. dvere | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALL MONT, spol.s.r.o. | 44194064 | 536,50 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |