Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19341 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 840,97 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19338 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 612,10 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19336 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19334 | oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kalorim s.r.o. | 50625781 | 577,56 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 386,33 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19332 | aktualizácia programu VEMA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 11.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19326 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 326,92 € | 10.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19331 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 001,58 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19330 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 305,40 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19329 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19327 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,02 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19325 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,28 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19324 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,90 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19323 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |