Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-19158 odborné skúšky výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 25,01 € 08.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19157 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 08.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19156 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,43 € 04.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19155 plyn Údernícka 8 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 229,00 € 03.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19154 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 934,92 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19153 stravovanie žiaci SOŠ Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 55,86 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19152 stravovanie ubytovaní žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 685,32 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19151 čistenie rohoží Stredná odborná škola technická 17050332 ELISTextile Care SK s.r.o. 44506031 60,85 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19150 deratizácia objektov Stredná odborná škola technická 17050332 ECODER 50105787 176,00 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19149 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 43,14 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19147 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 58,32 € 01.04.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19146 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 365,17 € 29.03.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19145 vyúčtovanie online knihy nový Zákonník práce v praxi Stredná odborná škola technická 17050332 Verlag Dashofer 35730129 207,12 € 29.03.2019 06.04.2019 Faktúra
30-19144 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 74,80 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
30-19143 nákup Ag materiálu (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. 31677444 340,71 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
30-19142 oprava liatinového potrubia - HS kanalizácie Stredná odborná škola technická 17050332 Ivan Bordáč 35085665 960,00 € 27.03.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19141 elektroinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 556,13 € 27.03.2019 10.05.2019 Faktúra
30-19140 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 71,15 € 27.03.2019 14.04.2019 Faktúra
30-19138 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 158,11 € 26.03.2019 14.04.2019 Faktúra
30-19139 servisné práce (opravy a údržba) za 3/2019 Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 800,00 € 26.03.2019 06.04.2019 Faktúra