Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-19158 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19157 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19156 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,43 € | 04.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19155 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 229,00 € | 03.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19154 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 934,92 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19153 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 55,86 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19152 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 685,32 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19151 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19150 | deratizácia objektov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19149 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 43,14 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19147 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 58,32 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19146 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 365,17 € | 29.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19145 | vyúčtovanie online knihy nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 207,12 € | 29.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
30-19144 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 74,80 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
30-19143 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 340,71 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
30-19142 | oprava liatinového potrubia - HS kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 960,00 € | 27.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19141 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 556,13 € | 27.03.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
30-19140 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 71,15 € | 27.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
30-19138 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 158,11 € | 26.03.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
30-19139 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2019 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |