Faktúry
Počet záznamov: 2390
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0153/25 | Vysokotlakový čistič KARCHER | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 396,75 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 193,00 € | 15.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0149/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 341,83 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 7 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 59,04 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0151/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0148/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,90 € | 08.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0145/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 07 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0143/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0147/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 93,60 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0142/25 | čipy - aSc dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 43,00 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0141/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 253,50 € | 25.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0140/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 511,02 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0139/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gorila.sk | 45503249 | 119,08 € | 14.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0138/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0135/25 | dotácia na stravu pre deti za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 734,20 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0136/25 | réžia za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 265,00 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0137/25 | dofinancovanie za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,68 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0006/25 | príspevok zo SF za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0130/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0131/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0134/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 401,43 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0132/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 6 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 89,05 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0133/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0129/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0126/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 664,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0128/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0127/25 | Inštalácia a nastavenie wifi siete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 2 081,28 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0122/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |