Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2357

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0119/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 792,00 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 560,00 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 825,27 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 345,88 € 16.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 153,33 € 13.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/25 zabezpečenie prevádzky 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 12.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 141,45 € 12.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 495,87 € 06.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0114/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,87 € 06.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0109/25 Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 DUS WOOD s.r.o. 50167251 188,10 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0106/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0108/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0107/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0110/25 dotácia na stravu pre deti za 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 265,50 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0111/25 réžia za obedy za 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 268,75 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0112/25 dofinancovanie za obedy za 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 245,10 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0005/25 príspevok zo SF za 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 43,00 € 05.06.2025 20.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0103/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 285,68 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0104/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0102/25 trvalky - Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 62,35 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0105/25 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 318,69 € 28.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0101/25 Jarná deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 97,41 € 21.05.2025 30.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0100/25 seminár - školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Seminaria, s.r.o. 26426218 28,20 € 20.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0096/25 náplne do popisovačov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kancelária123 s.r.o. 55589642 152,64 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0099/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 400,49 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 Revízia - kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte Gymnázia K.Štúra v Modre. Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 276,06 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0094/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 394,83 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0098/25 Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 281,75 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0095/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,32 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0092/25 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 522,77 € 07.05.2025 12.05.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra