Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2307

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/25 Nástenný regál - Otvorená škola BSK oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 112,60 € 23.04.2025 25.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 361,16 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0070/25 SSD disk + software Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 61,62 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0071/25 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 314,88 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0069/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,13 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0065/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 608,55 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0066/25 dotácia na stravu za 03 2025 deti Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 707,10 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0067/25 réžia za obedy za 03 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 282,50 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0068/25 dofinancovanie za obedy za 02 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 257,64 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok zo SF za 03 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,20 € 07.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0063/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 277,91 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0064/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 320,29 € 04.04.2025 09.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0059/25 zabezpečenie prevádzky kotolne 3 / 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/25 športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 SUWISPORT s.r.o. 36839817 321,00 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/25 SSD disk Apacer AS35OX 256GB Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 31,49 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/25 Nafukovacie kanoe PALAVA 400/021 - Otvorená škola BSK - Oblasť športu Gymnázium Karola Štúra 17050197 RNDr. Martin Děd 70478732 999,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/25 Vitríny na športové trofeje Gymnázium Karola Štúra 17050197 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 830,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 267,99 € 19.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFBV/0054/25 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 19.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFBV/0051/25 Revízia multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 198,03 € 12.03.2025 14.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/25 Telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,12 € 12.03.2025 14.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/25 servisné služby Office 365 Gymnázium Karola Štúra 17050197 365 services s.r.o. 44056877 110,70 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/25 elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 772,31 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 106,12 € 10.03.2025 12.03.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/25 aSc dochádzka - aktualizácia - 1 balík čipov Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 43,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0043/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 04.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/25 príspevok zo SF za 2 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 37,20 € 04.03.2025 07.03.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra