Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0153/25 Vysokotlakový čistič KARCHER Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 396,75 € 15.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 193,00 € 15.08.2025 27.08.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 341,83 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 7 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 59,04 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,90 € 08.08.2025 12.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 07 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/25 Kancelárske potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 93,60 € 01.08.2025 07.08.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/25 čipy - aSc dochádzka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 43,00 € 25.07.2025 31.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 preskoly.sk 51692881 253,50 € 25.07.2025 31.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 511,02 € 14.07.2025 18.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Gorila.sk 45503249 119,08 € 14.07.2025 18.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0138/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0135/25 dotácia na stravu pre deti za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 1 734,20 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0136/25 réžia za obedy za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 265,00 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/25 dofinancovanie za obedy za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 241,68 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0006/25 príspevok zo SF za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 42,40 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 401,43 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 6 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 89,05 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/25 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 664,00 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/25 Inštalácia a nastavenie wifi siete Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 2 081,28 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra