Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2504

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0022/26 dofinancovanie za obedy za 1/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 209,76 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/26 réžia za obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 230,00 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0001/26 príspevok SF na obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,80 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 dotácia na stravu pre deti za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 350,60 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/26 Tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 380,37 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/26 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 725,21 € 03.02.2026 06.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 Revízia bezpečnosti multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. 44658591 198,03 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/26 Členský príspevok DofE za rok 2025 + Dodatočný členský príspevok za školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 250,00 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/26 Prenájom školskej jedálne september - december 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 499,80 € 23.01.2026 29.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/26 Ročné predplatné - Verejná správa 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 527,67 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 360,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 310,80 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 242,77 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 190,00 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/26 EduPage eGovernment modul Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/26 Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 390,66 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,62 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 118,46 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0238/25 réžia za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 242,50 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 dofinancovanie za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 221,16 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0010/25 príspevok zo SF za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,80 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/25 dotácia na stravu pre deti za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 007,90 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0235/25 Materiál na opravy. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 175,10 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/25 Energetický certifikát + Pasport budovy Gymnázium Karola Štúra 17050197 EnergiaPro s.r.o. 56431325 2 800,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0237/25 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 85,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra