Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/26 Ročné predplatné - Verejná správa 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 527,67 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 360,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 310,80 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 242,77 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 190,00 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/26 EduPage eGovernment modul Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/26 Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 390,66 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,62 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0001/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/26 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 118,46 € 08.01.2026 13.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0238/25 réžia za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 242,50 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 dofinancovanie za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 221,16 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0010/25 príspevok zo SF za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,80 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/25 dotácia na stravu pre deti za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 007,90 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0235/25 Materiál na opravy. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 175,10 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/25 Energetický certifikát + Pasport budovy Gymnázium Karola Štúra 17050197 EnergiaPro s.r.o. 56431325 2 800,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0237/25 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 85,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 447,30 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0234/25 dotácia na stravu za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 34,50 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/25 Fixky na tabule + náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 101,01 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/25 dotácia na stravu pre deti za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 831,30 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0231/25 dofinancovanie za obedy za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 315,78 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0009/25 príspevok zo SF za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 55,40 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0232/25 réžia za obedy za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 346,25 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 750,30 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/25 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Derad s.r.o. 57289671 98,00 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0223/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 180,15 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra