Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2481

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0238/25 réžia za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 242,50 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0239/25 dofinancovanie za obedy za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 221,16 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0010/25 príspevok zo SF za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,80 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/25 dotácia na stravu pre deti za 12 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 007,90 € 19.12.2025 29.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0235/25 Materiál na opravy. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 175,10 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/25 Energetický certifikát + Pasport budovy Gymnázium Karola Štúra 17050197 EnergiaPro s.r.o. 56431325 2 800,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0237/25 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 85,00 € 18.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0233/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 447,30 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0234/25 dotácia na stravu za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 34,50 € 16.12.2025 22.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/25 Fixky na tabule + náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 101,01 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/25 dotácia na stravu pre deti za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 831,30 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0231/25 dofinancovanie za obedy za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 315,78 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0009/25 príspevok zo SF za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 55,40 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0232/25 réžia za obedy za 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 346,25 € 10.12.2025 16.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 750,30 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0225/25 Jesenná preventívna deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Derad s.r.o. 57289671 98,00 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0223/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 11 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 180,15 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0224/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 81,54 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0222/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0227/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,99 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0220/25 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 337,95 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0217/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/25 SPP plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0219/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 196,80 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0218/25 Revízia - Dohľad nad pracovnými podmienkami Gymnázium Karola Štúra 17050197 Centrum hygieny a epidemiológie 47414944 500,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0215/25 Predlžovací kábel - 6 výstupov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 31,65 € 14.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFBV/0216/25 Predlžovací kábel na bubne 50m - Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Alza.sk 36562939 125,75 € 14.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 351,96 € 14.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFBV/0214/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,45 € 14.11.2025 18.11.2025 Faktúra