Faktúry
Počet záznamov: 2504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/26 | dofinancovanie za obedy za 1/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 209,76 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | réžia za obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 230,00 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/26 | príspevok SF na obedy za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,80 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | dotácia na stravu pre deti za 1 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 350,60 € | 05.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 380,37 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 04.02.2026 | 10.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 725,21 € | 03.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 28.01.2026 | 31.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | Revízia bezpečnosti multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 28.01.2026 | 31.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | Členský príspevok DofE za rok 2025 + Dodatočný členský príspevok za školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 250,00 € | 28.01.2026 | 31.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | Prenájom školskej jedálne september - december 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 499,80 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | Ročné predplatné - Verejná správa 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 527,67 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 360,00 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 310,80 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,77 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 190,00 € | 16.01.2026 | 21.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 309,00 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 390,66 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,62 € | 13.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,46 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | réžia za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 242,50 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | dofinancovanie za obedy za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 221,16 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok zo SF za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | dotácia na stravu pre deti za 12 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 007,90 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Materiál na opravy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 175,10 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Energetický certifikát + Pasport budovy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EnergiaPro s.r.o. | 56431325 | 2 800,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 85,00 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |