Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2673

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/15 vysávače Gymnázium Karola Štúra 17050197 UNIKONT SLOVAKIA 35786078 220,00 € 13.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 oprava vodovodu a montáž umývadiel Gymnázium Karola Štúra 17050197 Milko Horvat -- PIZZA HAM 41492226 100,00 € 13.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 182,77 € 12.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0108/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,18 € 07.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 revízia telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Mečiar 34678859 260,00 € 05.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0106/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 05.08.2015 18.08.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.08.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0105/15 výmena zasklených schodiskových okien Gymnázium Karola Štúra 17050197 EURO-KP, s.r.o. 35846542 26 387,95 € 04.08.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 dofakturovanie prác na schodišti Gymnázium Karola Štúra 17050197 EURO-KP, s.r.o. 35846542 560,41 € 04.08.2015 08.09.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 03.08.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0102/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 13,49 € 27.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 27.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 revízia bleskozvodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 358,20 € 16.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 maliarsky materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 O.P.O. EXPRES 35708522 997,62 € 10.07.2015 03.08.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,51 € 09.07.2015 27.07.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 204,60 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 školské tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 46,50 € 06.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFBV/0095/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.07.2015 09.07.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 02.07.2015 09.07.2015 Faktúra