Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2805
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,67 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 587,69 € | 07.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/16 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 39,60 € | 04.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,12 € | 03.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 16,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 140,00 € | 02.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/16 | tlačivá maturitné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 1,50 € | 16.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 15.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 622,45 € | 12.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 28,74 € | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/16 | tlačivá maturitné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 27,20 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 15,52 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,80 € | 04.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra |