Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2805

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,67 € 07.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 587,69 € 07.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 04.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 39,60 € 04.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 55,12 € 03.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 02.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 20,00 € 02.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 16,00 € 02.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 140,00 € 02.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0022/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 29.02.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 tlačivá maturitné Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 1,50 € 16.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 15.02.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 622,45 € 12.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 28,74 € 09.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 08.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 08.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 tlačivá maturitné Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 27,20 € 08.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,40 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 15,52 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 135,80 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra