Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230072 | BOZP, PO 01-03/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230073 | Licencia Vema 02/23-01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 75,00 € | 09.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230068 | spotreba plynu 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 52 576,48 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
230066 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 219,12 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230064 | údržba a opravy výťahov 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230067 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 488,10 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230065 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 535,90 € | 08.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230069 | LV - 2023 - dotácia UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 800,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
Z23005 | reklama 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 128,38 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
230063 | prenájom kopírky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,34 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
23/0004 | Poistenie: PZP+Havarijné+osb 07.02.23-06.02.24 Renault | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 490,31 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
230061 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 21,60 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230062 | údržba VT 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
Z23004 | predplatné časopisu BRIDGE 09/22-06/22 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BRIDGE PUBLISHING HOUS INTERNATIONAL | 01748602 | 65,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
230059 | PHM 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 166,24 € | 06.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
230060 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 294,92 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230058 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 121,73 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
230056 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 667,52 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230055 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 750,74 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230057 | Prenájom rohoží 01.01.23 - 29.01.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 46,49 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
230053 | telefón. poplatky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 109,66 € | 03.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
230054 | členský poplatok SANET 2023 ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
230052 | Prenájom kopírky 01/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 317,54 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230051 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,29 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
230050 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
230049 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 386,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
230042 | obsluha kotolne 02/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
230046 | Aktualizačné vzdelavanie - Platformy Office 365 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Interaktívna škola | 45888329 | 1 200,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
230047 | Servis: brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 155,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
230048 | Vzdelávací kurz Účtovník Expert ročný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 425,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |