Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220889 | prenájom kopírky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,75 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220886 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 52,18 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220888 | reklamu školy uverejnenú v kalendári | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220887 | Prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 57,07 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220894 | údržba VT 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 026,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220884 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 77,20 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
220893 | polygraficka190_1 Hosting 13.01.2023-13.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,73 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
220892 | stlac.sk doména 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 09.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
220883 | telefón. poplatky 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 111,19 € | 05.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220882 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 500,81 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220881 | spotreba vody 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,88 € | 04.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
220877 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 602,40 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220870 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 457,49 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220871 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 132,60 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220872 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,74 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220874 | Kooperácia: Propagačné tlačoviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 2 918,16 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
220873 | Kooperácia: Knihárske spracovanie nástenných kalendárov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 299,88 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
220869 | Softver: annual basic maintenance renewal - veeam backup & replication standard | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 294,00 € | 21.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
220880 | Inžinierska činnosť - vypracovanie odborného posudenia okien | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 1 176,00 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220879 | Kancelárske poteby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 371,90 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220878 | Kancelárske poteby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 364,57 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220876 | Občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 231,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
220868 | Pneumatiky Matador Hyundai BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubomír Ježo - JM - design | 43914161 | 257,55 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
220867 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 451,51 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
220865 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 041,12 € | 16.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
220864 | Darčeková poukážka UR516 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BESTCANDY | 36846791 | 400,00 € | 16.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
220875 | trasovanie kabeláže - zistenie závad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 138,00 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
220863 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
220862 | Seminár Zmeny v stravovaní zamestnancov v praxi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 15.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
220861 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 754,00 € | 14.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra |