Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11548

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220898 telefón. poplatky 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,58 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220897 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 058,08 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220901 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220900 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 149,84 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220895 zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 20,16 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220896 LVK penzión Bystrinka 29.01.2023-03.02.2023 52 žiaka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tatra Invest 51182602 7 514,00 € 10.01.2023 12.01.2023 Faktúra
230001 Servis + výmena pneumatík Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 111,24 € 09.01.2023 23.01.2023 Faktúra
220890 PHM 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 236,97 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220885 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 330,59 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220891 prenájom kopírky 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 640,77 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220889 prenájom kopírky 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 94,75 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220886 Kooperácia - Laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 52,18 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220888 reklamu školy uverejnenú v kalendári Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Petit Press, a.s. 35790253 240,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220887 Prenájom rohoží 05.12.2022 - 31.12.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 57,07 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220894 údržba VT 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 026,00 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220884 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 77,20 € 09.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220893 polygraficka190_1 Hosting 13.01.2023-13.01.2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 31,73 € 09.01.2023 10.01.2023 Faktúra
220892 stlac.sk doména 15.01.2023-15.01.2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 09.01.2023 10.01.2023 Faktúra
220883 telefón. poplatky 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 111,19 € 05.01.2023 12.01.2023 Faktúra
220882 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 500,81 € 05.01.2023 11.01.2023 Faktúra
220881 spotreba vody 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 596,88 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220877 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 602,40 € 29.12.2022 11.01.2023 Faktúra
220870 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 457,49 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
220871 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 132,60 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
220872 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 492,74 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
220874 Kooperácia: Propagačné tlačoviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Monada-print, s.r.o. 47583428 2 918,16 € 22.12.2022 11.01.2023 Faktúra
220873 Kooperácia: Knihárske spracovanie nástenných kalendárov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IVA PRINT, s.r.o. 47608773 299,88 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
220869 Softver: annual basic maintenance renewal - veeam backup & replication standard Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 294,00 € 21.12.2022 19.01.2023 Faktúra
220880 Inžinierska činnosť - vypracovanie odborného posudenia okien Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ISEI, s.r.o. 52794610 1 176,00 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra
220879 Kancelárske poteby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 371,90 € 21.12.2022 12.01.2023 Faktúra