Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12303

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21151095 telef.poplatky 10/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,68 € 11.11.2015 18.11.2015 Faktúra
21151094 telef.poplatky 10/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,69 € 11.11.2015 18.11.2015 Faktúra
21151093 telef.poplatky 10/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 11.11.2015 18.11.2015 Faktúra
21151100 preprava žiakov BA - Praha Stredná odborná škola polygrafická 00894915 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 780,00 € 11.11.2015 11.11.2015 Faktúra
21151101 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,33 € 11.11.2015 07.01.2016 Faktúra
21151102 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 141,00 € 11.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151118 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 625,97 € 11.11.2015 12.01.2016 Faktúra
21151091 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 117,94 € 10.11.2015 09.12.2015 Faktúra
21151092 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 109,08 € 10.11.2015 08.12.2015 Faktúra
21151090 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 157,25 € 10.11.2015 08.12.2015 Faktúra
21151087 vešiaky 6 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 B2B Partner s.r.o. 44413467 165,60 € 10.11.2015 04.12.2015 Faktúra
21151085 polygrafický materiál - savky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 134,40 € 10.11.2015 04.12.2015 Faktúra
21151089 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 389,00 € 10.11.2015 25.11.2015 Faktúra
21151088 pneumatiky 4 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Syndicus, s.r.o. 46360841 234,84 € 10.11.2015 12.11.2015 Faktúra
21151086 žaloba - Dubra Graf, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka 42269792 521,82 € 10.11.2015 14.12.2015 Faktúra
21151083 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 166,98 € 10.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151084 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 46,33 € 10.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151109 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 233,03 € 10.11.2015 07.01.2016 Faktúra
21151101 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,33 € 10.11.2015 07.01.2016 Faktúra
21151079 spotreba plynu 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 995,48 € 09.11.2015 08.12.2015 Faktúra
21151078 Elektrická energia 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 112,52 € 09.11.2015 26.11.2015 Faktúra
21151082 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MIM system s.r.o. 36332089 187,50 € 09.11.2015 25.11.2015 Faktúra
21151077 odvoz odpadu 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 09.11.2015 20.11.2015 Faktúra
21151076 spotreba vody 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 202,70 € 09.11.2015 20.11.2015 Faktúra
21151080 telef.poplatky 10/2015 ISDN, 02/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 142,32 € 09.11.2015 18.11.2015 Faktúra
21151081 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 435,07 € 09.11.2015 07.01.2016 Faktúra
21151073 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Alica Dórová - ALDO 34463500 43,56 € 09.11.2015 07.01.2016 Faktúra
21151072 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 440,56 € 09.11.2015 12.01.2016 Faktúra
21151074 údržba VT 10/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 410,00 € 09.11.2015 15.01.2016 Faktúra
21151075 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 37,00 € 09.11.2015 15.01.2016 Faktúra