Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160350 kooperácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 79,20 € 12.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160349 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 575,59 € 12.04.2016 30.05.2016 Faktúra
21160336 spotreba plynu 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 382,06 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160337 telef.poplatky 03/2016 - 0903/154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 5,39 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160338 telef.poplatky 03/2016 - 0905/984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 13,28 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160339 tel. poplatky 03/2016 - 0903/259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 16,40 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160340 telefonické poplatky 03/2016 - 0903/433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 5,87 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160341 telef.poplatky 03/2016 - 0903/259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 44,14 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160342 telef.poplatky 03/2016 - 0903/410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 3,86 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160343 tel.poplatky 03/2016 - 0903/463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 12,70 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160344 telefonické poplatky 03/2016 - 0903/445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 32,65 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160346 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,04 € 11.04.2016 28.04.2016 Faktúra
21160347 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 387,47 € 11.04.2016 28.04.2016 Faktúra
21160348 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 204,48 € 11.04.2016 10.05.2016 Faktúra
21160345 ISIC karty, známky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 25,80 € 11.04.2016 12.05.2016 Faktúra
21160334 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 159,60 € 11.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160335 polygrafický materiál - platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 306,90 € 11.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160331 spotreba ele.energie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 990,40 € 08.04.2016 14.04.2016 Faktúra
21160332 telef.poplatky 03/2016 - ISDN, 03/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160333 údržba a opravy výťahov 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160330 software - Trueflow demo license Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 1 680,00 € 08.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160329 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 64,38 € 08.04.2016 30.05.2016 Faktúra
21160323 telef.poplatky 03/2016 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.04.2016 19.04.2016 Faktúra
21160324 spotreba vody 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 060,61 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160322 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 208,63 € 07.04.2016 12.05.2016 Faktúra
21160327 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 07.04.2016 26.05.2016 Faktúra
21160328 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 075,06 € 07.04.2016 26.05.2016 Faktúra
21160326 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 07.04.2016 30.05.2016 Faktúra
21160325 obsluha kotolne 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 07.04.2016 11.07.2016 Faktúra
21160321 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 238,97 € 06.04.2016 13.04.2016 Faktúra