Faktúry
Počet záznamov: 11548
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150576 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,48 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21150561 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21150563 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
21150557 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 03.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
21150550 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 668,77 € | 01.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
31150012 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 1 027,10 € | 01.06.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
21150556 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 72,53 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21150554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 143,95 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150555 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 12,48 € | 01.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150553 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 337,39 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
21150552 | kooperácia - zalomenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 216,00 € | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
21150551 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 552,00 € | 01.06.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
21150549 | papier, platne,pasta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 310,46 € | 29.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
21150548 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 440,29 € | 28.05.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150547 | oprava tlačiarne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Print Trade, s.r.o. | 31585078 | 56,76 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150545 | čistenie komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 26.05.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
21150544 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 403,20 € | 26.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
21150546 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 46,62 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150541 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,41 € | 25.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
21150540 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 225,61 € | 25.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
21150542 | prenájom rohoží 04-05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 25.05.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
21150543 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 288,90 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
21150535 | online knižnica Škola efektívne od 20.4.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 139,19 € | 22.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
21150534 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 229,32 € | 22.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
21150533 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 494,40 € | 22.05.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
21150536 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 428,94 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
21150537 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 76,44 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150538 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 189,80 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150539 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 252,70 € | 22.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
21150525 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 007,52 € | 20.05.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |