Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11774

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150719 spracovanie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 3,60 € 22.07.2015 26.08.2015 Faktúra
21150715 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Peter Rigo - Havarijná služba 11661917 484,87 € 22.07.2015 25.08.2015 Faktúra
21150722 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 800,65 € 20.07.2015 Faktúra
22150025 poistenie podnikateľských rizík 8.8.2015 - 7.2.2016 /autá, prevážaný tovar/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ČSOB Poisťovňa a.s. 31325416 733,66 € 17.07.2015 09.10.2015 Faktúra
21150717 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 31,42 € 17.07.2015 29.07.2015 Faktúra
21150716 kurz prvej pomoci Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 230,00 € 17.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150713 polygrafický materiál - farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 39,60 € 17.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150714 polygrafický materiál - farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 194,52 € 17.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150712 kooperácia - UV lakovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 165,90 € 17.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150711 poštovné 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 93,55 € 15.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150710 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SCP Papier a.s. 36373583 227,38 € 15.07.2015 09.11.2015 Faktúra
22150024 poistenie Performa 8.7.-8.10.2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 265,20 € 14.07.2015 04.08.2015 Faktúra
21150707 polygrafický materiál - skobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 14.07.2015 29.07.2015 Faktúra
21150708 telef. poplatky 06/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,99 € 14.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150709 pranie bielizne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 53,48 € 14.07.2015 16.09.2015 Faktúra
31150014 náhradné diely na opravu PE66 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 125,00 € 14.07.2015 26.08.2015 Faktúra
21150706 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 406,66 € 14.07.2015 26.08.2015 Faktúra
21150693 spotreba plynu 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 652,16 € 09.07.2015 01.10.2015 Faktúra
21150700 telef.poplatky 06/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,10 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150703 telef.poplatky 06/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150704 telef.poplatky 06/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150705 telef.poplatky 06/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,04 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150701 telef.poplatky 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150699 telef.poplatky 06/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150692 dodávka vody 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 231,04 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150695 údržba VT 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 09.07.2015 Faktúra
21150690 údržba VT 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 074,00 € 09.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150694 údržba a opravy výťahov 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 101,10 € 09.07.2015 16.09.2015 Faktúra
31150013 správny poplatok 7,8,9/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 International Education Society Ltd.-org.složka 26943948 180,00 € 09.07.2015 10.09.2015 Faktúra
21150697 spracovanie miezd 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 480,00 € 09.07.2015 26.08.2015 Faktúra