Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 13062

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Z19001 správny poplatok I. Q. 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 International Education Society Ltd.-org.složka 26943948 240,00 € 08.01.2019 12.02.2019 Faktúra
190001 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 473,76 € 08.01.2019 18.03.2019 Faktúra
181152 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181156 kontrola HP a vodovodov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 995,94 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181157 telef.poplatky 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181151 PHM 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 85,11 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181153 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 408,00 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181154 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 1 197,60 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
181162 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 429,60 € 07.01.2019 14.01.2019 Faktúra
190043 stravovacie poukazy 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 176,40 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
19/0005 PZP BL 119 RM od 9.1.2019 do 8.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,25 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19/0006 havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2019 do 9.1.2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 331,73 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19/0007 PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 262,21 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
190984 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,31 € 02.01.2019 06.11.2019 Faktúra
181150 oprava fasády - UR 246 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS STAVBY, s. r. o. 35873612 10 900,08 € 21.12.2018 21.12.2018 Faktúra
181135 kategorizácia pracovných činností Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FM CONSULTING, spol. s r.o. 36342696 480,00 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181142 služby CO 7-12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BE-SOFT, a.s. 36191337 324,00 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181149 poradenstvo pri EKS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 97,50 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181143 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 302,16 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181144 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 84,00 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181146 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 555,66 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181147 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 90,00 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181148 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 93,80 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181141 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 440,62 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181145 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 668,76 € 21.12.2018 14.01.2019 Faktúra
181136 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 772,54 € 21.12.2018 21.01.2019 Faktúra
181140 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 361,44 € 21.12.2018 05.02.2019 Faktúra
181137 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 598,32 € 21.12.2018 18.02.2019 Faktúra
181138 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 197,95 € 21.12.2018 18.02.2019 Faktúra
181139 dobropis k DF 181100, VS 3100188787 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -1 593,00 € 21.12.2018 12.03.2019 Faktúra