Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200534 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 211,47 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200541 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,88 € | 16.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0019 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Kožík Roman | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kožík Roman | 0 | 215,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0020 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2020 do 23.11.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 225,33 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200544 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 65,86 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200543 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 490,32 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200536 | revízia výťahov III Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200540 | údržba a opravy výťahov 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 62,53 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200538 | údržba a opravy výťahov 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200537 | revízia výťahov III Q 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200546 | telef. poplatky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,01 € | 11.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200539 | ochranné štíty - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | i2-industrial innovations, s.r.o. | 5100680 | 239,50 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200530 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 298,36 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200529 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,25 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 28,85 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200545 | Realizácia interného auditu vybraných zákaziek vo verejnom obstarávaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tender One, s.r.o. | 48079146 | 200,00 € | 10.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200521 | Elite Screens platno, prepojovací kábel, HDMI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 530,03 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200526 | Kabel usb, display port na HDMI, optická bezdrôtová myš... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 74,60 € | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200524 | prenájom kopírky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 55,66 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200525 | spotreba vody 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 712,22 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200527 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,04 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200528 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 228,08 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200533 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 55,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200532 | Germicídne svietidlo - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 91,00 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200518 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,96 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200519 | údržba VT 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200522 | stravovacie poukazy 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,36 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200523 | telef. poplatky 08/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 128,34 € | 08.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200520 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 252,00 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200566 | spotreba EE 008/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 701,45 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |