Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190702 | notebook - 12 ks, klávesnica 12ks ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 688,00 € | 11.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
190700 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190701 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190685 | služby CO 1-6/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190707 | revízia elektrospotrebičov - ÚR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 148,40 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190694 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190706 | prenájom kopírky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 494,62 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190705 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,91 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190704 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,11 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
190722 | spotreba EE 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 142,03 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
190692 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
190687 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190690 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190695 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 584,14 € | 10.07.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
190691 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
190688 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 965,66 € | 10.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
190689 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 10.07.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
190730 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,50 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190677 | razidlá 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 95,54 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190681 | razidlá 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 135,60 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190678 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 893,03 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190683 | oprava stroja BECKER | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 238,74 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190684 | oprava stroja NAGEL MULTINAK - S | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 81,60 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190682 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 656,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
Z19013 | správny poplatok III. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190679 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 223,10 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
190719 | telef.poplatky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
190713 | údržba VT 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |