Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190757 | oddychová zóna - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 479,60 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190759 | likvidácia odpadu - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 555,64 € | 01.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190751 | stravovacie poukazy 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 44,80 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190752 | stravovacie poukazy 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 75,60 € | 30.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190753 | projektové práce - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 630,00 € | 30.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190754 | stavebné povolenie - COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 1 965,60 € | 30.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190748 | prenájom rohoží 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190749 | úradné skúšky plynových horákov - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 140,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190750 | portrét prezidenta SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 63,00 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190755 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 14,63 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190743 | nástenky 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 624,00 € | 24.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
190738 | olej | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 24,15 € | 23.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190741 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,16 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
190731 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,18 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190735 | notebook 3 ks -vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 895,00 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190732 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 187,07 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190736 | oprava plynového horáka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Július Vaňura - PLYNOTEMP | 17367620 | 918,00 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190734 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 73,20 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
190730 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,50 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
190733 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 19.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |