Faktúry
Počet záznamov: 11748
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190865 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190863 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,20 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
190892 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
190907 | spotreba EE 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 802,79 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
190922 | údržba a opravy výťahov 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
190923 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
190926 | údržba VT 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
190861 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
190862 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
190924 | obsluha kotolne 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
190858 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 48,72 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
190859 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 136,08 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
190860 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 350,46 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
Z19016 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 148,60 € | 09.09.2019 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
190856 | Trezor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 818,05 € | 05.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
190864 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 390,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190851 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 180,34 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
190852 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 687,78 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
190850 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,30 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
190854 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,72 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
190853 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 319,01 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
190847 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 138,93 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190848 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 50,82 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190849 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 103,49 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190855 | ponuka práce - knihár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
Z19015 | oprava tlačiarenského stroja Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 268,50 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
190833 | prenájom rohoží 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190846 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,76 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
190839 | oprava panelu umývačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 243,60 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
190836 | telekomunikačný materiál UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PD ELECTRIC, s.r.o. | 44972571 | 1 133,66 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |