Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0630/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 50,73 € 07.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0631/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 44,00 € 07.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0633/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 162,98 € 07.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0632/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 136,51 € 07.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190539 Platne - Print Star 2019 UR 168 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 870,00 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190571 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 06.06.2019 15.07.2019 Faktúra
0611/19 Objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0614/19 Objednávame u Vás farby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 336,00 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0621/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 27,89 € 06.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0634/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,48 € 06.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0635/19 Objednávame u firmy Sportisimo SK s.r.o. nasledovné športové potreby. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 358,73 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0619/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 250,88 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0627/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,92 € 06.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0620/19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 300,00 € 06.06.2019 17.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0617/19 Objednávame u Vás raziacu foliu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CNI Tlač servis, spol. s r.o. 31696325 45,83 € 06.06.2019 20.06.2019 Objednávka
0618/19 Objednavame u Vas vypracovanie Smernice pre nakladanie s odpadmi. Navrhovana cena:300 €, bez DPH. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 E.P.A spol.s.r.o 36173124 360,00 € 06.06.2019 18.07.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190548 pranie obrusov ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 37,44 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190553 pranie bielizne DM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 88,32 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190535 PHM 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 113,67 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190554 telef.poplatky 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 05.06.2019 17.06.2019 Faktúra