Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0111/19 Štartovné na súťaž Matematický klokan - kategória kadet 012 pre 10 žiakov. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Talentída, n.o. 45738777 40,00 € 24.01.2019 08.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0121/19 Objednávam u Vás zabezpečenie odvápnenia zariadenia - konvektomatu pre potreby školskej jedálne. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Luknár, s.r.o. 35944421 402,00 € 24.01.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190045 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 83,08 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190046 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,20 € 23.01.2019 07.02.2019 Faktúra
190047 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 117,83 € 23.01.2019 07.02.2019 Faktúra
0069/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 112,50 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0073/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 101,74 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0074/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 81,09 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0076/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 177,78 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0080/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 370,75 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0072/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,98 € 23.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190030 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 269,95 € 22.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190031 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 240,66 € 22.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190029 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 307,42 € 22.01.2019 07.02.2019 Faktúra
0066/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 92,20 € 22.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0067/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 35,79 € 22.01.2019 30.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
19/0002 úrazové poistenie - žiaci Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 109,40 € 21.01.2019 23.01.2019 Faktúra
19/0003 úrazové poistenie - dozor Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 4,08 € 21.01.2019 23.01.2019 Faktúra
190039 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 I V A - SR, s.r.o. 44246871 108,00 € 21.01.2019 01.02.2019 Faktúra
190007 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 674,30 € 21.01.2019 14.02.2019 Faktúra