Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 422,38 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190077 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,21 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190080 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190081 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190068 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,20 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 438,16 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190070 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,11 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190071 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,44 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190074 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,67 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
190075 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 10,31 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
0099/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,93 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0102/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 35,44 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0103/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,17 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0105/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0098/19 | Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu likvydáciu nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 171,97 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
190061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 165,12 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
190062 | knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 87,32 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
190063 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190138 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 402,00 € | 04.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |