Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0658/19 Objednávam zabezpečenie potravín, pre varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 190,07 € 13.06.2019 17.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0647/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 869,75 € 13.06.2019 20.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0651/19 ObjedObjednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,24 € 13.06.2019 20.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0652/19 Objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 233,18 € 13.06.2019 20.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0654/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 27,89 € 13.06.2019 20.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0664/19 Objednávam zabezpečenie hygienických a čistiacich prostriedkov, ktoré budú použité v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 410,04 € 13.06.2019 20.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0653/19 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 300,00 € 13.06.2019 20.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
190577 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 193,78 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
190578 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 124,64 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
190579 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,15 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
190581 odmeňovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PORADCA, s.r.o. 36371271 18,90 € 12.06.2019 18.06.2019 Faktúra
190599 búdka pre vtáky - UR 115 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BAT-MAN, s.r.o. 47112618 64,20 € 12.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0648/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 30,21 € 12.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0649/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 43,89 € 12.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0650/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 74,32 € 12.06.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0656/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 82,50 € 12.06.2019 17.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0659/19 Objednávam zabezpečenie čistiacich a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 352,50 € 12.06.2019 17.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0676/19 Objednávame u Vás zabezpečenie hniezdnej búdky pre vtákov - projekt Enviroment Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BAT-MAN, s.r.o. 47113618 64,20 € 12.06.2019 20.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Z19011 ubytovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Větrník pension restaurace Miloš Opatrný 60454709 118,45 € 11.06.2019 14.06.2019 Faktúra
190558 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 592,52 € 11.06.2019 17.06.2019 Faktúra