Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24093

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190617 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 39,29 € 21.06.2019 18.07.2019 Faktúra
190615 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 219,98 € 21.06.2019 18.07.2019 Faktúra
190618 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 411,08 € 21.06.2019 18.07.2019 Faktúra
190616 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 53,48 € 21.06.2019 13.09.2019 Faktúra
0696/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 872,94 € 21.06.2019 28.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0697/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 819,34 € 21.06.2019 28.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0702/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 57,42 € 21.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0704/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 81,98 € 21.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0707/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 36,96 € 21.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0708/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,48 € 21.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190614 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 371,76 € 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
190613 Farby - Print Star 2019 UR 168 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 32,64 € 20.06.2019 15.07.2019 Faktúra
0691/19 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 72,36 € 20.06.2019 28.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0692/19 objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Antalis, a.s. 35699434 30,16 € 20.06.2019 28.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0695/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 154,44 € 20.06.2019 28.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0703/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 43,38 € 20.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0706/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 88,61 € 20.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0686/19 objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 48x65cm 1.Unesco čz: 244/19,245/19 = 815ks = 0,076€/ks 2.Najkrajšie na slov. čz: 242/19,243/19 = 1300ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 192,89 € 20.06.2019 08.07.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0687/19 objedávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 170,40 € 20.06.2019 08.07.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190612 PHM 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 249,76 € 19.06.2019 26.06.2019 Faktúra