Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0168/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 21,50 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0170/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,27 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0166/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 597,20 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
190129 | seminár - odpady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 238,80 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
190131 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
190130 | LV - 2019 dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
190143 | maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 370,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
190125 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 374,83 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
190126 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,05 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
190128 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,21 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
190144 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 250,80 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,50 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190124 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 785,35 € | 18.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
0164/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,39 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0169/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,60 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
190119 | virtuálna knižnica 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
190120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,80 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
190121 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 93,59 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
190123 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,40 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
190122 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 785,35 € | 15.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |