Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23716

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190518 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 85,09 € 31.05.2019 11.06.2019 Faktúra
190519 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 68,40 € 31.05.2019 11.06.2019 Faktúra
0582/19 Objednávame u Vás laminovanie obálok Lamino Matné 1+0 ,70x50cm 1.Porsche tašky čz: 197/19 = 550ks 0,104€-/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 68,64 € 31.05.2019 03.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0586/19 Objednávame u Vás Tlač postery "plagátov" A1-4ks+A0-1ks -82,22€ Laminovanie obalov -190ks- 38,00€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 143,06 € 31.05.2019 03.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0597/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 23,10 € 31.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0601/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 42,92 € 31.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0606/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 175,50 € 31.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0607/19 Objednávam zabezpečenie zásobníka do víriča nápojov, ktorý budú použitý na výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 120,00 € 31.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0605/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,47 € 31.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0579/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 315,45 € 30.05.2019 03.06.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0581/19 Objednávame u Vás odstránenie revíznych závad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 315,00 € 30.05.2019 03.06.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0583/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 40,20 € 30.05.2019 03.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0626/19 Objednávam zabezpečenie služieb prania bielizne pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 37,44 € 30.05.2019 13.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190510 prenájom DC 700 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 1 060,92 € 29.05.2019 14.06.2019 Faktúra
190511 prenájom DC 700 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 2 117,26 € 29.05.2019 14.06.2019 Faktúra
Z19008 Kalkulačný program Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavol Gregor e.U. FN472929i 3 000,00 € 29.05.2019 14.06.2019 Faktúra
190512 oprava konventomatu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Luknár, s.r.o. 35944421 235,02 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra
190513 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 79,87 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra
190515 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 85,21 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra
190516 prenájom DC 700 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 273,05 € 29.05.2019 21.06.2019 Faktúra