Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23002

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0049/19 Objednávame účasť na semiári "Práva a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019" zamestnankyne SOŠ polygrafickej - Mgr. Silviu Kordošovú. Seminár sa bude konať 15.2.2019, hodnota seminára: 69 eur. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 69,00 € 16.01.2019 22.01.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0051/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 30,17 € 16.01.2019 22.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0044/19 Objednávame u Váspre polygrafickú výrobu na opravu stroja OBJ.kod 00519207 TEXTIT, 20mm, 1000x1050mm Hgw 2082, tvrdená bavlnená tkanina, +120°C, hnedá, 0,45 ks = 180,73€ s DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GUMEX SK, spol. s r.o. 36366811 180,73 € 16.01.2019 22.01.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
181171 poštovné 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 898,20 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
190005 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 466,46 € 15.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190008 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 617,63 € 15.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190044 inštalácia kopírky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 60,00 € 15.01.2019 29.01.2019 Faktúra
19/0009 komunálny odpad 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 8 709,75 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
190004 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 378,42 € 15.01.2019 18.03.2019 Faktúra
0047/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 49,13 € 15.01.2019 17.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0052/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 157,52 € 15.01.2019 17.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0048/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 124,87 € 15.01.2019 22.01.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0045/19 Objednávame u Vás opravu Natlačkového stroja -demontáž valcov farebníkovej sústavy, po oprave rozterových valcov a duktora ,montáž do stroja. preskúšania a návrh prenášacieho valca pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Vladimír Biščo 36908061 270,00 € 15.01.2019 27.02.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
181170 prenájom DC 700 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 393,50 € 14.01.2019 18.01.2019 Faktúra
181167 údržba a opravy výťahov 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
181168 spotreba plynu 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 405,50 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
181169 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 117,60 € 14.01.2019 23.01.2019 Faktúra
190014 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 224,46 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190015 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 155,46 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
190019 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 135,24 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra